資料1-3 第7期福岡市障がい福祉計画 第3期福岡市障がい児福祉計画の進捗報告 目次 1 第7期福岡市障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の数値目標について(管理シート) 1頁から 2 障がい福祉サービスに関する各サービスの見込量について 9頁から 3 地域生活支援事業に関する各事業の見込量について 14頁から (1ページ) 第7期福岡市障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の数値目標について(管理シート) 基本指針の目標 1 福祉施設の入所者の地域生活への移行 目標値 【令和8年度末までの目標】 <1>施設入所者のうち、地域生活への移行者数  目標値:74人  目標値設定の考え方:令和4年度末時点の施設入所者(1,233人)の6%以上とする <2>令和4年度末時点と比較した施設入所者の減少数  目標値:数値目標は設定しない   目標値設定の考え方:施設入所者については、地域生活への移行等による退所が見込まれる一方で、家庭の状況や障がいの程度などにより入所に対する ニーズが依然高い中、入所者の減少数を目標として設定することは実態にそぐわないため、数値目標は設定しない。 【実績値】 以下は、区分 R6年度 R7年度、R8年度の実績順。 <1>地域生活への移行者数(累計)19人 無し 無し <2>(参考)施設入所者の減少数 31人 無し 無し 主な活動指標(内容) 【各サービスの利用者数】 表 以下、サービスの種類、令和6年度、令和7年度、令和8年度の順。 *1月当たりの実利用人数(ただし、地域移行支援および地域定着支援は、年間あたりの実利用人数) 施設入所支援  1月当たりの実利用人数     見込量 1,221人、1,215人、1,209人  実績値 1,202人  無し  無し 共同生活援助(グループホーム) 1月当たりの実利用人数   見込量 2,435人 2,695人 2,955人  実績値 2,486人  無し  無し 精神障がい者の共同生活援助(グループホーム) 1月当たりの実利用人数   見込量 1,015人 1,124人 1,232人  実績値 1,141人  無し  無し 地域移行支援 年間あたりの実利用人数  見込量 20人 21人 22人  実績値 29人 無し 無し 精神障がい者の地域以降支援 年間当たりの実利用人数   見込量 17人 18人 19人  実績値 17人 無し 無し 精神障がい者の地域以降支援(長期入院患者) 年間当たりの実利用人数   見込量 10人 11人 11人  実績値  7人 無し 無し 地域定着支援 年間あたりの実利用人数  見込量 63人 63人 63人  実績値 50人 無し 無し 精神障がい者の地域定着支援 1月当たりの実利用人数   見込量 37人 37人 37人  実績値 20人 無し 無し (3)評価(C)及び改善(A) ※市独自事業に【市独自事業】と記載 【取組状況、目標等を踏まえた評価、改善方策】 ○R6年度  ●取組状況  @令和6年度における共同生活援助(グループホーム)の利用見込量2,435人に対する利用者数は2,486人であり、見込みに対する実績は102%である。 令和7年3月1日現在の市内定員は2,975人で、令和6年度中に421人分増加している。 なお、共同生活援助について、下記の事業を実施した。 ・障がい者グループホーム設置促進等事業【市独自事業】 【事業内容】  グループホームを開設するにあたり必要となる備品購入費、前家賃等や、重度障がい者等を受け入れるための改修費を補助 ・重度障がい者グループホーム受入促進事業【市独自事業】 【事業内容】  障がい支援区分6に該当する重度障がい者または強度行動障がいのある区分4・5の重度障がい者を受け入れるグループホームに対し、生活支援員等の職員加配費用相当分を補助 ●目標等を踏まえた評価 @令和6年度における地域生活への移行者数は19人で、目標値74人の1/3である25人には届いていない(令和8年度目標値に対する達成率25.6%)。要因としては入所者の高齢化や障がいの重度化などが考えられる。  なお、地域移行後の生活の場になりうるグループホームの令和6年度の利用実績は、令和5年度の2,165人に比べ増加しており、令和7年度以降の地域生活への移行の促進にも寄与するものと考えられる。 ●改善方策 @施設入所から地域生活への移行に向けて、地域移行支援等の活用を推進するとともに、地域における居住の場としてグループホームの設置促進、グループホームにおける重度障がい者の受入れ促進に取り組む。 (2ページ) 第7期福岡市障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の数値目標について(管理シート) 基本指針の目標 2 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 目標値 【令和8年度末までの目標】 精神病床における1年以上長期入院患者数   目標値:1,892人   目標値設定の考え方:福岡県が設定する障がい福祉計画における目標値(10,012人)に、福岡市の長期入院者の割合(18.9%)を乗じて算出。 【実績値】 精神病床における1年以上長期入院者数  1,806人 無し 無し ※「精神保健福祉資料(630調査)」による 主な活動指標(内容) 【各サービスの利用者数】 表 以下、サービスの種類、令和6年度、令和7年度、令和8年度の順。 *1月当たりの実利用人数(ただし、地域移行支援および地域定着支援は、年間あたりの実利用人数) 精神障がい者の自立訓練(生活訓練) 1月当たりの実利用人数   見込量 327人 376人 433人  実績値 255人 無し  無し 精神障がい者の共同生活援助(グループホーム) 1月当たりの実利用人数  見込量 1,015人 1,124人 1,232人  実績値 1,141人  無し  無し 精神障がい者の地域移行支援  年間あたりの実利用人数  見込量 17人 18人 19人  実績値 17人 無し 無し 精神障がい者の地域移行支援(長期入院患者) 年間あたりの実利用人数  見込量 10人 11人 11人  実績値  7人 無し 無し 精神障がい者の地域定着支援  年間あたりの実利用人数  見込量 37人 37人 37人   実績値 20人 無し 無し 評価(C)及び改善(A) ※市独自事業に【市独自事業】と記載 【取組状況、目標等を踏まえた評価、改善方策】 ○R6年度 ●取組状況  ・H30年4月に「保健・医療・福祉関係者の協議の場」として設置した「福岡市障がい者等地域生活支援協議会」の専門部会において、当部会では「精神障がいに対応した地域包括ケアシステム構築に関する提言」(令和2年3月)に基づき重点目標を設定しており、令和6年度は以下について協議等を行った。 また、国の制度である「にも包括構築支援事業」の利用を開始。広域アドバイザーが選任され、研修会講師や当部会への参加を通し、助言等の支援を受け協議を進めている。 (1)令和6年度〜令和8年度で取り組む内容の設定にあたり、福岡市の現状についてデータをもとに課題を確認し、部会の役割の整理や市と区の連携体制について協議。 (2)協議の結果、市と区の連携体制について既存の各区ネットワーク会議と当部会の連携を強化することで、重層的な支援体制を構築することを決定。 具体的には保健所精神保健・難病対策課内において各区の担当者会議を実施、またネットワーク会議では本会議の他にコアメンバー会議(必要に応じ部会担当者が同会議に参加)を実施している。 (3)当部会は、各区において取り組む内容の提案を行い、各区からの取組み状況の報告を受け、活動内容の評価やフィードバックを行っている。 ●目標等を踏まえた評価 長期入院者については、R5年度の1,905人と比較すると大きく減少しており、特に1年以上5年未満の入院者の減少率が高かったが、一方で10年以上の長期入院者の数は微減であった。長期入院者の中でも特に入院期間が10年以上の患者の退院には様々な課題があることが多いため、改めて個別ケースの状況把握や課題の抽出に努め、引き続き退院後支援に取り組み、地域移行に向けた保健・医療・福祉関係者による連携体制構築の促進を図っていく。  ※H29年度退院率  入院後3か月時点・・・60%  入院後6か月時点・・・78%  入院後1年時点・・・・87% ※H29年度の退院率については、厚労省の公表内容変更により福岡・糸島圏域での数値。 ※H30年度以降の退院率については、厚労省未公表。 ●改善方策 R6年度からR8年度に、重点的に取り組むことを設定したため、引き続きR7年度は設定した目標を達成するための具体的な取組みについて検討を進めていく。  保健・医療・福祉関係者の相互理解が促進されるよう、R7年度は多職種による事例検討・意見交換を行う研修会を開催する。また、地域住民への理解促進を目的とした研修会や心のサポーター養成研修を計画的に実施していく。  精神科病院の実地指導時に、長期入院者の状況の把握に努める。 ・民生委員に対する広報、啓発(令和7年10月14日実施予定)【市独自事業】  目標達成に向け、「地域住民」の理解を深めるため、地域住民と関わりの深い民生員を対象に広報・啓発を兼ねた研修を開催。今年度は、市で実施している「ここサポ」研修に加え、メンタルヘルスに不調を抱える方と出会った際の相談先等について説明を追加した独自の研修を行う予定。 ・支援者に対する広報、啓発(令和7年12月22日実施予定)【市独自事業】  目標達成に向け、メンタルヘルスに不調を抱える方の「支援者」の理解を深めるため、医療機関や障がい者基幹相談支援センターをはじめとした様々な業種の支援者を対象とした研修を開催。今年度は様々な立場から見る「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」についての講演と多職種によるグループワークの2部構成を予定。 (3ページ) 第7期福岡市障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の数値目標について(管理シート) 基本指針の目標  3 地域生活支援の充実 目標値 【令和8年度末までの目標】 @地域生活支援拠点等が有する機能の充実 地域生活支援拠点等の運用状況検証及び検討する会議の開催数  目標値:1回以上   目標値設定の考え方:国指針を踏まえ、各区に1つ確保している地域生活支援拠点等の機能の充実のため、運用状況の検証及び検討する会議の開催数として設定 A強度行動障がい者への支援体制の充実【新規】 強度行動障害を有する者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進める  目標値:整備済(継続)   目標値設定の考え方:国指針を踏まえて設定 【実績値】 以下は、区分 R6年度 R7年度 R8年度の実績順 @福岡市障がい者等地域生活支援協議会の専門部会である「地域生活支援拠点等整備検討部会」での運用状況の検証及び検討回数  4回 無し 無し   A学識経験者、精神科医、障がい福祉施設などの関係機関や市関係部署で構成する「福岡市強度行動障がい者支援調査研究会」での支援体制の強化についての協議・検討回数 4回 無し 無し 主な活動指標(内容) 【地域生活支援拠点等】 整備数(箇所数)  見込量 7か所 7か所 7か所    実績値 7か所  無し 無し 機能の充実に向けた支援の実績等を踏まえた検証及び検討の回数(回/年)  見込量  1回  1回  1回   実績値  4回  無し 無し コーディネーター配置(人)  見込量 82人 82人 82人   実績値 82人 無し 無し 評価(C)及び改善(A) ※市独自事業に【市独自事業】と記載 【取組状況、目標等を踏まえた評価、改善方策】 ○令和6年度 ●取組状況 @令和6年5月〜令和7年2月に開催した「地域生活支援拠点等整備検討部会」において、令和5年5月から開始した地域生活支援拠点等事業所の認定状況や認定事業所の各ネットワークへの取り組み状況、複数相談支援事業所の協働による相談支援体制強化への取り組みについて協議、検討を行い、その内容を令和6年度第2回(令和7年3月27日開催)福岡市障がい者等地域生活支援協議会で報告した。 A「か〜む」での支援終了後に受入れを行う障がい福祉施設等への環境設定費の助成を開始した。 【市独自事業】  障がい福祉施設職員への支援研修を拡充した。  令和6年5月〜令和7年3月に「福岡市強度障がい者支援調査研究会」を開催し、重度の強度行動障がいを有する者に対する障がい福祉施設での支援体制等について協議・検討を行った。 ●目標等を踏まえた評価 @地域生活支援拠点等事業所の認定届出を開始し、緊急時の受け入れ機能を担う事業所におけるネットワーク会議を実施することで連携強化に繋がっており、地域生活支援拠点等の充実及び強化に寄与している。地域生活支援拠点等の認定事業所数については、前年度の50事業所から22事業所増え、77事業所となった。 A障がい福祉サービス事業所の支援員に対する体験型の研修を開始するなど、事業所等の受入体制の強化に取り組んでおり、支援体制の充実に寄与している。  ・支援技術研修の実施(事業所職員向け)   実習研修 3人 講義研修 36人  ・強度行動障がいの研修の実施(支援初任者向け)49人(R6年度新設)        〃       (管理運営者向け)22人(R6年度新設)  ・「か〜む」から障がい福祉施設への移行者がおらず、環境設定費の助成実績なし  ●改善方策 @令和7年度も引き続き、定期的に地域生活支援拠点等整備検討部会を開催し、運用状況を検証、検討するとともに、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所連携を強化する取り組みを行い、地域生活支援拠点等の機能のさらなる充実に努める。 A強度行動障がいを有する者や実際に支援を行う家族・事業所等の支援員の状況を把握し、問題点と課題を整理することで、強度行動障がいを有する者への支援や、その家族の介護負担の軽減につながる支援のさらなる充実に努めるとともに、新たに伴走的な支援体制の構築を進めることで、強度行動障がいを有する者とその家族の相談支援体制の充実に努める。【市独自事業】 (4ページ) 第7期福岡市障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の数値目標について(管理シート) 基本指針の目標 4 福祉施設から一般就労への移行等 目標値 【令和8年度末までの目標】 @就労移行支援事業等※を通じた一般就労への移行者数 ※生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業   目標値:609人    目標値設定の考え方:令和3年度の一般就労への移行実績(476人)の1.28倍以上とする A就労移行支援事業、就労継続支援A型事業及びB型事業の一般就労への移行者数   ア 就労移行支援事業における移行者数      目標値:465人     目標値設定の考え方:令和3年度の一般就労への移行実績(355人)の1.31倍以上とする  イ 就労継続支援A型事業及びB型事業における移行者数     A型事業における移行者数     目標値:107人     目標値設定の考え方:令和3年度の一般就労への移行実績(83人)の1.29倍以上とする    B型事業における移行者数     目標値:28人     目標値設定の考え方:令和3年度の一般就労への移行実績(22人)の1.28倍以上とする  B就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労への移行者の割合が一定水準以上である事業所の割合【新規】    目標値:55.0%    目標値設定の考え方:令和4年度末実績を据え置く C就労定着支援事業の利用者数等  ア 就労定着支援事業の利用者数    目標値:312人     目標値設定の考え方:令和3年度の就労定着支援の利用実績(221人)の1.41倍以上とする。  イ 就労定着支援事業所ごとの就労定着率※    目標値:25.0%     目標値設定の考え方:就労定着率が7割以上の事業所を全体の2割5分とする。 ※就労定着率:過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業        所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占        める割合 【実績値】 以下は、区分 R6年度 R7年度 R8年度の実績順 @就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数 655人 無し 無し A ア 就労移行支援事業における移行者数 431人 無し 無し   イ 就労継続支援A型事業における移行者数 142人 無し 無し ウ 就労継続支援B型事業における移行者数  43人 無し 無し B就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労への移行者の割合が一定水準以上である事業所の割合   41.6% 無し 無し C ア 就労定着支援事業の利用者数 307人  イ 就労定着支援事業所ごとの就労定着率(就労定着率が7割以上の事業所の割合) 8.6% 無し 無し 主な活動指標(内容) 【サービスの利用者数】 表 以下、サービスの種類、令和6年度、令和7年度、令和8年度の順。 就労移行支援   1月あたりの実利用人数   見込量 822人 838人 854人   実績値 847人 無し 無し 就労継続支援A型 1月あたりの実利用人数  見込量 1,627人 1,730人 1,839人  実績値 1,545人  無し  無し 就労継続支援B型 1月あたりの実利用人数  見込量 3,597人 3,881人 4,188人  実績値 4,014人  無し  無し 就労定着支援   1月あたりの実利用人数   見込量 261人 262人 264人  実績値 307人 無し  無し 評価(C)及び改善(A) 【取組状況、目標等を踏まえた評価、改善方策】 ○令和6年度 ●取組状況@〜C ・障がい者の多様な就労系の事業所利用を促進するために、事業所に在宅でのサービス提供にかかるガイドラインや留意事項を周知するとともに、利用者の希望や適性に応じた訓練を受けることができるよう、在宅で利用可能な事業所をホームページで紹介した。 ・障がい者就労支援センタ−において、事業所の支援技術の向上を図るため、障害者就業・生活支援センター等と連携し、研修会や技術的支援などを行った。 ・事業所に対し、一般就労した利用者の職場への定着支援の実施について適宜周知・指導を行った。 ●目標等を踏まえた評価@〜C ・一般就労への移行者数は目標を達成している。各サービスの状況については、就労継続支援A型事業及びB型事業においては目標を達成しており、就労移行支援においては目標を下回っているものの、達成率は92.7%と概ね順調である。サービスの利用者数や事業所数の増加、法定雇用率の引上げ等が要因として推察される。 ・就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労への移行者の割合が5割以上である事業所の割合は、目標を下回っており、達成率は75.6%に留まった。増加する利用者一人一人に対し、より適切な支援の場を提供することが課題である。 ・就労定着支援事業の利用者数については目標を若干下回っているものの、達成率は98.3%と概ね順調である。一般就労への移行が進み、職場定着に向けた支援に対するニーズが高まっていると考えられる。 ・就労定着率が7割以上の事業所の割合については目標を下回っており、達成率は34.4%に留まった。一般就労への移行が進む一方で、その後の職場定着の支援が課題である。 ●改善方策@〜C ・利用者の希望や適性に応じて、より多くの一般就労及び就労定着(職場定着)に向けた支援の場を提供できるよう新規の事業所の指定を適切に行うとともに、在宅でのサービス提供を含め効果的な支援となるよう事業所に対して引き続き適宜指導や制度の周知を図っていく。 (5ページ) 第7期福岡市障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の数値目標について(管理シート) 基本指針の目標  5 障がい児支援の提供体制の整備等 目標値 【令和8年度末までの目標】 @障がい児に対する重層的な地域支援体制の構築  ア 児童発達支援センターの設置     目標値:13か所     目標値設定の考え方:国指針および過去の整備実績、需要等を踏まえ設定。  イ 児童発達支援事業所(重心事業所等除く)の設置【新規】    目標値:29か所     目標値設定の考え方:国指針および過去の整備実績、需要等を踏まえ設定。  ウ 保育所等訪問支援を実施できる事業所数    目標値:28か所     目標値設定の考え方:国指針および過去の整備実績を踏まえ設定。 A重症心身障がい児・医療的ケア児への支援について   ア 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所数     目標値:15か所     目標値設定の考え方:国指針および過去の整備実績を踏まえ設定。  イ 主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所数    目標値:23か所     目標値設定の考え方:国指針および過去の整備実績を踏まえ設定。 B医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置     目標値:設置(継続)    目標値設定の考え方:国指針を踏まえ設定。 C医療的ケア児支援調整コーディネーターの配置      目標値:1人    目標値設定の考え方:国指針を踏まえ設定。 D障がい児入所施設からの円滑な移行調整【新規】    目標値:移行調整に係る協議の場の設置(継続)    目標値設定の考え方:国指針を踏まえ設定。     【実績値】 表 以下は、区分 R6年度 R7年度 R8年度の実績順 @ ア 児童発達支援センターの設置 13か所 無し 無し   イ 児童発達支援事業所(重心事業所等除く)の設置 17か所 無し 無し     ウ 保育所等訪問支援事業所 40か所 無し 無し A ア 主に重心児を支援する児童発達支援事業所 13か所 無し 無し    イ 主に重心児を支援する放課後等デイサービス事業所 24か所 無し 無し B医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場 設置 無し 無し C医療的ケア児支援調整コーディネーターの配置 1人 無し 無し D障がい児入所施設からの円滑な移行調整に係る協議の場の設定 設置済 無し 無し     主な活動指標(内容) @児童発達支援事業所については、支援の質を担保するため、公募により計画的かつ段階的に設置する。 A各サービスの利用状況を踏まえ、提供体制の確保に努める。 【各サービスの利用者数】 児童発達支援   見込量 2,621人 2,878人 3,169人  実績値 2,074人  無し   無し 放課後等デイサービス  見込量 5,703人 6,606人 7,652人  実績値 5,334人  無し   無し ※各年3月の実利用者数(重症心身がい児含む) (6ページ) 評価(C)及び改善(A) ※市独自事業に【市独自事業】と記載 【取組状況、目標等を踏まえた評価、改善方策】 ○令和6年度 ●取組状況 @設置済みの児童発達支援センターの機能強化に努めるとともに、令和7年4月からの開所に向けて、南部療育センターの開設準備を進めた。 また、児童発達支援事業所を新たに11か所指定し、保育所等訪問支援事業所については1か所廃止したが、新たに16か所指定し、支援体制の充実強化に努めた。 A主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所を新たに1か所指定した。また、放課後等デイサービス事業所については新たに4か所指定し、支援体制の充実強化に努めた。 B医療的ケア児の課題について情報交換や連絡調整だけでなく、医療的ケアが必要な障がい者の課題も含めて議論を行う場として設置した「福岡市医療的ケア児等支援協議会」を開催するとともに、個別の課題に対応するため新たに専門部会を設置した。 C医療的ケア児支援のため、心身障がい者福祉センターに中心的・中核的な役割を担うコーディネーターを配置した。 D児童相談所が中心となり、関係機関との協議を随時実施した。 ●目標等を踏まえた評価 @児童発達支援センターの設置や保育所等訪問支援については、目標値を達成し、支援体制を確保しており順調である。また、児童発達支援事業所については、目標達成に向け計画的に設置している。 A主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所については、目標値を超える事業所数となっており、順調である。 B医療的ケア児等への支援に関わる協議の場として設置した「福岡市医療的ケア児等支援協議会」を開催するとともに、社会資源の不足などの個別の課題に対して専門部会も開催し、各分野における課題等の意見交換を行うことができた。 C医療的ケア児支援のため、中心的・中核的な役割を担うコーディネーターを配置。このコーディネーターを中心に医療的ケア児等に対する支援が適切にできる人材を養成するための研修を実施し、さらに過去の受講者に対しフォローアップ研修を実施するなど、医療的ケア児等への支援体制の充実に努めている。 D令和6年度末時点で、18歳到達後、福祉型障がい児入所施設に入所している者はおらず、円滑な移行調整を行っている。 ●改善方策 @児童発達支援センターについては、地域における中核的役割を果たすことが求められていることから、障がい児が必要な支援をうけることができるよう、引き続き療育の場の充実を図る。 A主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、引き続き質の向上に取り組んでいく。 B引き続き協議会及び専門部会を開催することで、さらに議論を深めていく。 C引き続き、医療的ケア児等支援の人材養成研修の実施、地域における課題の整理、ネットワークづくりなどに取り組むとともに、新たに伴走的な支援体制の構築を進めることで、医療的ケア児とその家族の相談支援体制の充実を強化していく。【市独自事業】 D引き続き、必要に応じ協議を行い、円滑な移行調整を行っていく。 (7ページ) 第7期福岡市障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の数値目標について(管理シート) 基本指針の目標  6 相談支援体制の充実・強化等 目標値 【令和8度末までの目標】 @地域の相談支援体制の強化  専門的指導、助言及び連携強化の取り組み件数    目標値:750件    目標値設定の考え方:国指針を踏まえ区障がい者基幹相談支援センターが地域の相談支援事業者等に対し、専門的指導、助言及び連携強化の取り組みを行った件数として設定 A個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善【新規】 個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うために必要な協議会の体制の確保   目標値:整備済(継続)    目標値設定の考え方:国指針を踏まえ設定。 【実績値】 以下、区分 令和6年度 令和7年度 令和8年度実績値 @専門的指導、助言及び連携強化の取り組み件数  652件 無し 無し A個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うために必要な協議会の体制の確保  整備済 無し 無し 主な活動指標(内容) 【各サービスの利用者数】 表 以下、サービスの種類、令和6年度、令和7年度、令和8年度の順。 総合的・専門的な相談支援   見込量 88,428件 88,428件 88,428件   実績値 84,871件  無し   無し 相談支援事業者に対する専門的な指導・助言   見込量 600件 600件 600件   実績値 491件 無し  無し 相談支援事業者の人材育成の支援  見込量  70件 70件 70件  実績値 130件 無し 無し 地域の相談機関との連携強化の取組  見込量 80回 80回 80回  実績値 31回 無し 無し 評価(C)及び改善(A) 【取組状況、目標等を踏まえた評価、改善方策】 ○R6年度 ●取組状況 @区障がい者基幹相談支援センターにおいて、主として学齢以上の障がい児・者等の一次相談窓口として、障がい者等が自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう支援を実施(一部、市基幹センターにおいても対応)。  また、基幹相談支援センターとして、地域の相談支援事業者等からの相談を受け、相談対応における専門的な助言・指導を行う他、相談支援事業者等とのネットワークを組織し、事例検討会や研修会による人材育成や、連絡会議の開催による連携強化を行っている。 A地域生活支援協議会区部会において、個別事例の検討を通じて、地域サービス基盤の開発・改善を行っている。 ●目標等を踏まえた評価  専門的指導、助言及び連携強化の取り組みは、全体の件数では令和5年度(818件)より減少し目標値を下回っているが(達成率86.9%)、主な活動指針である相談支援事業者の人材育成の支援件数は見込みを大きく上回っており(達成率185%)、地域の相談支援体制の強化に寄与しているものと考える。 ●改善方策 引き続き、基幹相談支援センターとして、地域の相談支援事業者等に対し、専門的指導、助言及び連携強化の取り組みを行うとともに、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所連携を強化する取り組みを行い、相談支援体制の充実・強化を図る。 (8ページ) 第7期福岡市障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の数値目標について(管理シート) 基本指針の目標  7 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 目標値 【令和8年度末までの目標】 @障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用   目標値:参加する   目標値設定の考え方:国指針を踏まえ設定 A障害者自立支援給付審査支払等システム等による審査結果の共有   目標値:共有する    目標値設定の考え方:国指針を踏まえ設定。 B指導監査結果の関係市町村との共有   目標値:共有する    目標値設定の考え方:国指針を踏まえ設定。 【実績値】 以下、区分 令和6年度、令和7年度 令和8年度実績  障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用 参加した 無し 無し 障害者自立支援給付審査支払等システム等による審査結果の共有  共有した 無し 無し  指導監査結果の関係自治体との共有  共有した 無し 無し 主な活動指標(内容) 令和6年度 取組内容 @障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用  県が主催する障がい者虐待の防止及び予防及び早期発見、適切な対応を図るための研修に職員が参加。 A障害者自立支援給付審査支払等システム等による審査結果の共有  事業所及び関係自治体との共有。 B指導監査結果の関係市町村との共有  関係自治体との共有。 評価(C)及び改善(A) 【取組状況、目標等を踏まえた評価、改善方策】 ○令和6年度 ●取組状況 @令和6年度に県が実施した研修に1人が参加し、障がい者虐待の防止等に関する知識を習得することができ、対応スキルの向上に努めた。 A障がい福祉サービス事業者等集団指導において事業所に共有を行うとともに、関係自治体に対しては福岡県・両政令市・中核市障害福祉サービス事業者等指定指導担当者連絡協議会において、共有を行った。 B福岡県・両政令市・中核市障害福祉サービス事業者等指定指導担当者連絡協議会において、共有及び協議を行った。 ●目標等を踏まえた評価 @目標を達成しており、障がい福祉サービス等の質の向上に取り組んでいる。 A目標を達成しており、適切に事業所及び関係自治体との共有を行っている。 B目標を達成しており、関係自治体との共有を行い、障がい者に対する適正な障がい福祉サービスの提供及び給付の適正化を図るため、事業所の指定・指導に関する運用等について、関係自治体と情報交換や協議を行っている。 ●改善方策 @引き続き、研修への参加により障がい福祉サービス等の質の向上を図る。 A引き続き、請求の過誤を無くすために、今後も事業所及び関係自治体との共有を図り、事業所に対する指導を適切に行っていく。 B引き続き、関係自治体との共有を図り、事業所の適正な運営を確保するために適切に指導を行っていく。 (9ページ) 障がい福祉サービスに関する各サービスの見込量について 以下は、項目 令和3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度の順。 (1)訪問系サービス  居宅介護 見込量(A)(1月当たりの利用時間数) 83,556 86,898 90,374 93,565 97,308 101,200 実 績(B)(1月当たりの利用時間数) 80,725 86,506 94,117 98,104 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 96.6% 99.5% 104.1% 104,9% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 3,482 3,621 3,766 3,834 3,987 4,146 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 3,330 3,545 3,740 3,934 無し  無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 95.6% 97.9% 99.3% 102.6% 0.0% 0.0%  重度訪問介護 見込量(A)(1月当たりの利用時間数) 28,428 28,997 29,577 50,397 56,949 64,352 実 績(B)(1月当たりの利用時間数) 34,516 39,468 51,453 54,470 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 121.4% 136.1% 174.0% 108.1% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 67 69  70 105 116 128 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 81 87 108 115 無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 120.9% 126.1% 154.3% 109.5% 0.0% 0.0%  同行援護 見込量(A)(1月当たりの利用時間数) 13,939 13,939 13,939 12,171 12,633 13,113 実 績(B)(1月当たりの利用時間数) 10,878 11,296 11,469 11,136 無し   無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 78.0% 81.0% 82.3% 91.5% 0.0% 0.0%  見込量(C)(1月当たりの実利用人数)568 568 568 544 555 566 実 績(D)(1月当たりの実利用人数)518 523 531 562 無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%)  91.2% 92.1% 93.5% 103.3% 0.0% 0.0% 103.3% 0.0% 0.0%  行動援護 見込量(A)(1月当たりの利用時間数) 974 974 974 1,180 1,298 1,428 実 績(B)(1月当たりの利用時間数) 713 975 1,070 1,146 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 73.2% 100.1% 109.9% 97.1% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 93 93 93 88  90  92 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 71 85 85 97 無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 76.3% 91.4% 91.4% 110.2% 0.0% 0.0%   重度障がい者等包括支援 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 180 180 180 180 180 180 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 145 143 145 129 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 80.6% 79.4% 80.6% 71.7% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 6  6 6  6  6   6 実 績(D)(1月当たりの実利用人数)  5  5  5  4  無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 83.3% 83.3% 83.3% 66.7% 0.0% 0.0% (10ページ) (2)日中活動系サービス 生活介護  見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 54,114 55,359 56,632 58,322 60,422 62,597 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 51,309 54,339 56,760 54,182 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 94.8% 98.2% 100.2% 92.9% 0.0% 0.0%  見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 3,187 3,260 3,335 3,484 3,609 3,739  実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 3,086 3,246 3,331 3,374 無し  無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 96.8% 99.6% 99.9% 96.8% 0.0% 0.0%  自立訓練(機能訓練) 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 415 371 332 461 412 368 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 330 578 602 552 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 79.5% 155.8% 181.3% 113.2% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 37 33 29 44  39  35 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 34 55 56 48  無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 91.9% 166.7% 193.1% 109.1% 0.0% 0.0%  自立訓練(生活訓練) 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 3,686 3,885 4,094 6,274 6,274 7,215 8,297 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 4,313 4,745 5,203 4,676 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 117.0% 122.1% 127.1% 74.5% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 258 272 286 481 554 637 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 331 364 384 359 無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 128.3% 133.8% 134.3% 74.6% 0.0% 0.0%  精神障がい者の自立訓練(生活訓練) 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数)  −  −  −  4,260 4,899 5,634 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 2,665 2,824 3,318 3,195 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) − − − 75.0% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) − − − 327 376 433 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 218 231 262 255 無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) − − − 78.0% 0.0% 0.0%  就労選択支援 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) − − − 0 360 396 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) − − − 0 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) − − − − 0.0% 0.0%  就労移行支援 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 13,749 14,189 14,643 15,438 15,731 16,029 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 12,667 12,869 13,533 13,411 無し  無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 92.1% 90.7% 92.4% 86.9% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 843 870 898 822 838 854 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 787 792 811 847 無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 93.4% 91.0% 90.3% 103.0% 0.0% 0.0%  就労継続支援(A型) 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 22,772 23,455 24,158 29,512 31,371 33,347 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 24,562 26,118 29,239 27,424 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 107.9% 111.4% 121.0% 92.9% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 1,224 1,261 1,299 1,627 1,730 1,839 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 1,349 1,440 1,577 1,545 無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 110.2% 114.2% 121.4% 95.0% 0.0% 0.0%  就労継続支援(B型) 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 40,344 43,491 46,883 57,247 61,770 66,650 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 42,682 49,171 55,474 60,982 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 105.8% 113.1% 118.3% 106.5% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 2,623 2,828 3,049 3,597 3,881 4,188 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 2,753 3,090 3,468 4,014 無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 105.0% 109.3% 113.7% 111.6% 0.0% 0.0%   就労定着支援 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 286 350 413 261 262 264 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 221 235 259 307 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 77.3% 67.1% 62.7% 117.6% 0.0% 0.0%   (11ページ)  療養介護 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 234 238 243 220 219 218 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 221 223 226 225 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 94.4% 93.7% 93.0% 102.3% 0.0% 0.0%   短期入所(福祉型) 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 5,449 5,858 6,297 6,261 6,730 7,234 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 4,023 5,419 6,319 6,754 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 73.8% 92.5% 100.3% 107.9% 0.0% 0.0%  見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 940 1,010 1,086  955 1,027 1,105 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 614 826  973 1,176 無し  無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 65.3% 81.8% 89.6% 123.1% 0.0% 0.0%    短期入所(医療型) 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 1,022 1,155 1,306 663 683 703 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数)  586  625  728 777 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 57.3% 54.1% 55.7% 117.2% 0.0% 0.0% 見込量(C)(1月当たりの実利用人数) 200 227 256 128 132 136 実 績(D)(1月当たりの実利用人数) 128 120 140 178 無し 無し 実 績(D)÷見込量(C)(%) 64.0% 52.9% 54.7% 139.1% 0.0% 0.0%  (3)居住系サービス  自立生活援助 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 14 18 22 29 34  41 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 12 21 41 61 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 85.7% 116.7% 186.4% 210.3% 0.0% 0.0%   精神障がい者の自立生活援助 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 9 12 15 20 23  28 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 8  8 36 48 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 88.9% 66.7% 240.0% 240.0% 0.0% 0.0%   共同生活援助(グループホーム) 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 1,360 1,472 1,584 2,435 2,695 2,955 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 1,547 1,915 2,165 2,486 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 113.8% 130.1% 136.7% 102.1% 0.0% 0.0%  精神障がい者の共同生活援助(グループホープ) 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 304 329 354 1,015 1,124 1,232 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 645 843 919 1,141 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(% ) 212.2% 256.2% 259.6% 112.4% 0.0% 0.0%   施設入所支援 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 1,258 1,250 1,243 1,221 1,215 1,209 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 1,248 1,233 1,242 1,202 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 99.2% 98.6% 9.9% 98.4% 0.0% 0.0% (12ページ) (4)相談支援  計画相談支援 見込量(A)(人/年) 16,046 16,848 17,690 18,560 19,571 20,638 実 績(B)(人/年) 15,664 16,691 17,838 19,014 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 97.6% 99.1% 100.8% 102.4% 0.0% 0.0%  地域移行支援 見込量(A)(人/年) 29 38 49 20 21  22 実 績(B)(人/年) 10 19 22 29 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 34.5% 50.0% 44.9% 145.0% 0.0% 0.0%  精神障がい者の地域移行支援 見込量(A)(人/年) 25 33 42 17 18  19 実 績(B)(人/年) 10 16 22 17 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 40.0% 48.5% 52.4% 100.0% 0.0% 0.0%  精神障がい者の地域移行支援(長期入院患者) 見込量(A)(人/年) 15 19 25 10 11  11  実 績(B)(人/年)  6 9  9  7 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 40.0% 47.4% 36.0% 70.0% 0.0% 0.0%  地域定着支援 見込量(A)(人/年) 76 91 109 63 63  63 実 績(B)(人/年) 65 56  43 50 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 85.5% 61.5% 39.4% 79.4% 0.0% 0.0%  精神障がい者の地域定着支援 見込量(A)(人/年) 44 52 63 37 37  37  実 績(B)(人/年) 32 34 27 20 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 72.7% 65.4% 42.9% 54.1% 0.0% 0.0% (5)障がい児通所支援  児童発達支援 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 9,856 10,397 10,968 15,624 16,650 17,761 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 10,539 12,371 12,867 15,114 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 106.9% 119.0% 117.3% 96.7% 0.0% 0.0% 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 1,266 1,385 1,516 2,621 2,878 3,169 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 1,289 1,490 1,710 2,074 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 101.8% 107.6% 112.8% 79.1% 0.0% 0.0%  放課後等デイサービス 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 54,338 60,033 65,729 84,763 96,646 11,0195 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 53,604 65,200 69,719 75,627 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 98.6% 108.6% 106.1% 89.2% 0.0% 0.0% 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 3,543 3,912 4,282 5,703 6,606 7,652   実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 3,610 4,250 4,778 5,334 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 101.9% 108.6% 111.6% 93.5% 0.0% 0.0%  保育所等訪問支援 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 40 40  40 1,246 2,735 6,006 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 97 235 364  346 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%)242.5% 587.5% 910.0% 27.8% 0.0% 0.0% 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 20 20  20 733 1,609 3,533 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 50 152 239 255 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 250.0% 760.0% 1,195.0% 34.8% 0.0% 0.0%  居宅訪問型児童発達支援 見込量(A)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数) 40 40 40 11 11  11 実 績(B)(月間の利用人数(実人数)×1人1月あたりの平均利用日数)  5 12 10  3 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 12.5% 30.0% 25.0% 27.3% 0.0% 0.0% 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 40 40 40  5  5  5   実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 3 3  3  2  無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 8.3% 7.5% 7.5% 40.0% 0.0% 0.0% (13ページ) (6)障がい児入所支援  福祉型障がい児入所施設 ※1月当たりの実利用人数(措置児童含む) 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 44 44 44 27 27  27 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 26 21  6  6 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 59.1% 47.7% 13.6% 22.2% 0.0% 0.0%  医療型障がい児入所施設 ※1月当たりの実利用人数(措置児童含む) 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 31 31 31 38 38  38 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 38 41 33 35 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 122.6% 132.3% 106.5% 92.1% 0.0% 0.0% (7)障がい児相談支援  障がい児相談支援 見込量(A)(人/年) 4,816 5,261 5,706 6,338 7,238 8,266 実 績(B)(人/年) 4,886 5,550 6,257 6,988 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 101.5% 105.5% 109.7% 110.3%  0.0% 0.0% (8)医療的ケア児支援調整コーディネーターの配置人数  医療的ケア児支援調整コーディネーター配置人数 見込量(A)(人) 1 1 1 1 1  1 実 績(B)(人) 1 1 1 1 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% (9)就労移行支援事業等から一般就労への移行者数  就労移行支援事業における移行者数 見込量(A)(人/年) 398 424 450 436 456 476 実 績(B)(人/年) 355 397 467 431 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 89.2% 93.6% 103.8% 98.9% 0.0% 0.0%  就労移行支援A型事業における移行者数 見込量(A)(人/年) 101 107 113  82 94  107  実 績(B)(人/年)  83 58  93 142 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 82.2% 54.2% 82.3% 173.2% 0.0% 0.0%  就労移行支援B型事業における移行者数 見込量(A)(人/年) 23 24 26 28 28  28 実 績(B)(人/年) 22 39 50 43 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 95.7% 162.5% 192.3% 153.6% 0.0% 0.0% (10)障がい福祉サービスの質を向上させるための取組  障がい福祉サービス等に係る各種研修の参加者数 見込量(A)(人) 4 4 4 6 6  6  実 績(B)(人) 6 2 0 1 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 150.0% 50.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0%  障害者自立支援給付審査支払等システムによる審査結果の共有 見込量(A)(回) 2 2 2 2 2  2 実 績(B)(回) 2 2 2 2 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%   指導監査結果の関係市町村との共有 見込量(A)(回) 1 1 1 1 1  1 実 績(B)(回) 1 1 1 1 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% (14ページ) 地域生活支援事業に関する各事業の見込量について (1)必須事業 @相談支援事業  心身障がい福祉センター(設置数) 見込量(A)(か所) 1 1 1 1 1  1 実 績(B)(か所) 1 1 1 1 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  心身障害福祉センター(相談者数) 見込量(A)(人) − − − 1,32 1,32 1,32 実 績(B)(人) 1,520 1,561 1,995 2,247 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) − − − 156.9% 0.0% 0.0%  療育センター(設置数) 見込量(A)(か所) 2 2 2 2 3  3 実 績(B)(か所) 2 2 2 2 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  療育センター(相談者数) 見込量(A)(人) −  −  −  1,380 1,380 1,380 実 績(B)(人) 1,549 1,425 1,134 1,325 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) − − − 96.0% 0.0% 0.0%  市障がい者基幹相談支援センター(設置数) 見込量(A)(か所) 1 1 1 1 1  1 実 績(B)(か所) 1 1 1 1 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  市障害者機関相談支援センター(相談者数) 見込量(A)(人) −  −  − 123 123 123 実 績(B)(人) 105 112 116 120 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) − − − 97.6% 0.0% 0.0%  区障がい者基幹相談支援センター(設置数) 見込量(A)(か所) 14 14 14 14 14  14 実 績(B)(か所) 14 14 14 14 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  区障がい者基幹相談支援センター(相談者数) 見込量(A)(人) −   −   −  3,787 3,787 3787 実 績(B)(人) 3,929 4,111 4,359 4,378 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) − − − 115.6% 0.0% 0.0%  地域自立支援協議会 設置数 見込量(A)(か所) 1 1 1 1 1  1 実 績(B)(か所) 1 1 1 1 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  障がい児等療育支援事業 実施か所数 見込量(A)(か所) 3 3 3 3 4  4 実 績(B)(か所) 3 3 3 3 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  基幹相談支援センター等機能強化事業 実施か所数 見込量(A)(か所) 16 16 16 16 16  16 実 績(B)(か所) 16 16 16 16 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  住宅入居等支援事業 利用者数 見込量(A)(人) 2 2 2 1 1  1 実 績(B)(人) 0 1 3 2 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 0.0% 50.0% 150.0% 200.0% 0.0% 0.0%  成年後見制度利用支援事業 利用者数 見込量(A)(人) 8 8 8  61 67  73 実 績(B)(人) 6 32 62 106 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 75.0% 400.0% 775.0% 173.8% 0.0% 0.0%  成年後見制度法人後見支援事業 利用者数 見込量(A)(人) - - - - -   - 実 績(B)(人) - - - 0 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) - - - - - -   (15ページ) Aコミュニケ−ション支援事業 手話通訳者派遣事業(派遣延人数) 見込量(A)(人) 2,103 2,103 2,103 2,557 2,557 2,557 実 績(B)(人) 2,278 2,557 2,438 2,453 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 108.3% 121.6% 115.9% 95.9% 0.0% 0.0% 手話通訳者派遣事業(派遣件数) 見込量(A)(件) 2,136 2,136 2,136 2,456 2,456 2,456 実 績(B)(件) 2,230 2,456 2,331 2,359 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 104.4% 115.0% 109.1% 96.1% 0.0% 0.0% 要約筆記者派遣事業 見込量(A)(件) 228 228 228 227 227  227 実 績(B)(件) 159 227 218 240 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 69.7% 99.6% 95.6% 105.7% 0.0% 0.0%  盲ろう者通訳・介助員派遣事業 見込量(A)(件) 257 257 257 274 274  274 実 績(B)(件) 174 274 331 280 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 67.7% 106.6% 128.8% 102.2% 0.0% 0.0%  手話通訳者設置事業 見込量(A)(人) 8 8 8 8 8  8 実 績(B)(人) 8 8 8 8 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業 見込量(A)(人) 26 26 26 24 24  24 実 績(B)(人)  2 0 15 33 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 7.7% 0.0% 57.7% 137.5% 0.0% 0.0% B日常生活用具給付事業  介護・訓練支援用具 見込量(A)(件) 126 126 126 121 121 121 実 績(B)(件) 121 123 169 132 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 96.0% 97.6% 134.1% 109.1% 0.0% 0.0%  自立生活支援用具 見込量(A)(件) 331 331 331 275 275 275 実 績(B)(件) 326 248 298 290 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 98.5% 74.9% 90.0% 105.5% 0.0% 0.0% 在宅療養等支援用具 見込量(A)(件) 311 311 311 287 287 287 実 績(B)(件) 308 257 227 280 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 99.0% 82.6% 73.0% 97.6% 0.0% 0.0%  情報・意思疎通支援用具  見込量(A)(件) 593 593 593 360 360 360 実 績(B)(件) 290 331 252 302 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 48.9% 55.8% 42.5% 83.9% 0.0% 0.0%  排せつ管理支援用具* 見込量(A)(件) 26,933 26,933 26,933 25,419 25,419 25,419 実 績(B)(件) 25,931 26,356 30,954 31,883 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 96.3% 97.9% 114.9% 125.4% 0.0% 0.0% *排せつ管理支援用具は、継続的に給付するものであるため、1人1か月分の給付を1件とし、その年間の累計を計上している。  居宅生活動作補助用具 見込量(A)(件) 52 52 52 43 43  43 実 績(B)(件) 46 56 34 40 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 88.5% 107.7% 65.4% 93.0% 0.0% 0.0% C移動支援事業  実利用人数 見込量(A)(人/月) 2,198 2,325 2,455 1,411 1,538 1676 実 績(B)(人/月)  920 1,188 1,285 1,340 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 41.9% 51.1% 52.3% 95.0% 0.0% 0.0%  利用時間数 見込量(A)(時間/月) 17,805 18,117 18,433 14,667 15,107 15,560 実 績(B)(時間/月) 10,465 13,825 14,722 14,948 無し ,無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 58.8% 76.3% 79.9% 101.9% 0.0% 0.0% (16ページ) D地域活動支援センター機能強化事業  T型 見込量(A)(か所) 7 7 7 7 7 7 実 績(B)(か所) 7 7 7 7 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 見込量(A)(人) 165 165 165 103 103 103  実 績(B)(人)  96 120 115 151 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 58.2% 72.7% 69.7% 146.6% 0.0% 0.0%  U型・V型・W型 見込量(A)(か所) 13 13 13 12 12  12 実 績(B)(か所) 12 12 12 10 無し 無し   実 績(B)÷見込量(A)(%) 92.3% 92.3% 92.3% 83.3% 0.0% 0.0% 見込量(A)(人) 190  190  190 167 167 167  実 績(B)(人) 167  167  163 143 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 87.9% 87.9% 85.8% 84.4% 0.0% 0.0% E発達障がい者支援センター運営事業  発達障がい者支援地域協議会の開催 見込量(A)(回) 2 2 2 2 2 2 実 績(B)(回) 1 1 1 1 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%)  50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%  設置数 見込量(A)(か所) 1 1 1 1 1 1 実 績(B)(か所) 1 1 1 1 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  相談支援件数 見込量(A)(件) 3,080 3,027 2,974 3,254 3,272 3,290 実 績(B)(件) 3,319 3,258 3,900 4,500 無し  無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 107.8% 107.6% 131.1% 138.3% 0.0% 0.0%  関係機関への助言 見込量(A)(件) 1,594 1,665 1,734 1,408 1,467 1,526 実 績(B)(件) 1,394 1,377 1,347 1,239 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 87.5% 82.7% 77.7% 88.0% 0.0% 0.0%  普及啓発・研修 見込量(A)(件) 169 169 169  80 80  80 実 績(B)(件)  70 80 384 414 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 41.4% 47.3% 227.2% 517.5% 0.0% 0.0%  ペアレント・トレーニング、ペアレントプログラム等の支援プログラム 参加者数 見込量(A)(人) 320 320 320 370 370 370 実 績(B)(人) 259 279 468 480 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 80.9% 87.2% 146.3% 129.7% 0.0% 0.0%  ペアレント・トレーニング、ペアレントプログラム等の支援プログラム実施者数 見込量(A)(人) − − − 4 5  6 実 績(B)(人) 3  3  3  4 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%)  − − − 100.0% 0.0% 0.0%  ペアレント・メンター数 見込量(A)(人) 44 46 46 48 48 48 実 績(B)(人) 48 48 48 46 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 109.1% 104.3% 104.3% 95.8% 0.0% 0.0%  ピアサポート活動 参加者数 見込量(A)(人) 10 15 20 28 32  36  実 績(B)(人) 11 23 34 57 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 110.0% 153.3% 170.0% 203.6% 0.0% 0.0% (17ページ) F精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築  保健、医療及び福祉関係者による協議の場 開催回数 見込量(A)(回) 4 4 4 2 2  2 実 績(B)(回) 1 2 2 2 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 25.0% 50.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0%  保健、医療及び福祉関係者による協議の場 参加者数 見込量(A)(人) 71 71 71 37 37  37 実 績(B)(人) 19 37 36 52 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 26.8% 52.1% 50.7% 140.5% 0.0% 0.0% 保健、医療及び福祉関係者による協議の場 保健 見込量(A)(人) 33 33 33 14 14  14 実 績(B)(人)  9 14 18 22 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 27.3% 42.4% 54.5% 157.1% 0.0% 0.0%  保健、医療及び福祉関係者による協議の場 医療(精神科) 見込量(A)(人) 13 13 13 3 3  3 実 績(B)(人)  3 5 4 8 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 23.1%  38.5%  30.8% 266.7% 0.0% 0.0%  保健、医療及び福祉関係者による協議の場 福祉 見込量(A)(人) 21 21 21  7 7  7 実 績(B)(人)  6 13 12 17 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 28.6%  61.9%  57.1% 242.9% 0.0% 0.0%  保健、医療及び福祉関係者による協議の場 当事者 見込量(A)(人) 4 4 4 2 2  2 実 績(B)(人) 1 5 2 2 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 25.0% 125.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0%   保健、医療及び福祉関係者による協議の場 目標設定及び評価の実施回数 見込量(A)(回) 2 2 2 2 2  2  実 績(B)(回) 2 2 2 2 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  災害時心のケア体制整備事業(専門相談員の配置) 見込量(A)(か所) 0 0 1 1 1  1 実 績(B)(か所) 0 0 0 1 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) - - 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% G地域生活支援拠点等  整備数 見込量(A)(か所) 7 7 7 7 7  7 実 績(B)(か所) 7 7 7 7 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%  機能の充実に向けた支援の実績等を踏まえた検証及び検討の回数 見込量(A)(回) 1 1 1 1 1  1 実 績(B)(回) 1 3 4 4 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 300.0% 400.0% 400.0% 0.0% 0.0%  コーディネーター配置 見込量(A)(人) - - - 82 82  82 実 績(B)(人) 59 82 82 82 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) - - - 100.0% 0.0% 0.0% (18ページ) H相談支援体制の充実・強化のための取組  基幹相談支援センター 総合的・専門的な相談支援 見込量(A)(件) 75,722 75,722 75,722 88,428 88,428 88,428 実 績(B)(件) 86,895 89,977 87,090 84,871 無し   無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 114.8% 118.8% 115.0% 96.0% 0.0% 0.0%  基幹相談支援センター 相談支援事業者に対する専門的な指導・助言 見込量(A)(件) 627 627 627 600 600 600 実 績(B)(件) 735 546 683 491 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 117.2% 87.1% 108.9% 81.8% 0.0% 0.0%  基幹相談支援センター 相談支援事業者の人材育成の支援 見込量(A)(件) 27 27 27  70 70  70  実 績(B)(件) 91 78 88 130 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 337.0% 288.9% 325.9% 185.7% 0.0% 0.0%  基幹相談支援センター 地域の相談機関との連携強化の取組 見込量(A)(回) 101 101 101 80 80  80 実 績(B)(回) 121 80 47 31 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 119.8% 79.2% 46.5% 38.8% 0.0% 0.0%  基幹相談支援センター 主任相談支援専門員 見込量(A)(人) - - - 4 6  8 実 績(B)(人) 2 2 11 13 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) - - - 325.0% 0.0% 0.0%  基幹相談支援センター 個別事例の支援内容の検証 見込量(A)(回) - - - 2 2  2 実 績(B)(回) 2 2 3 3 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) - - - 150.0% 0.0% 0.0%  協議会 相談支援事業所の参画による事例検討会(頻度) 見込量(A)(回/月) - - - 4 4  4 実 績(B)(回/月) 3 4 4 4 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) - - - 100.0% 0.0% 0.0%  協議会 事例検討会への参加事業者・機関数 見込量(A)(件) -  - - 30 30  30 実 績(B)(件) 30 30 30 34 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) - - - 113.3% 0.0% 0.0%  協議会 専門部会の設置数 見込量(A)(件) - - - 4 4  4 実 績(B)(件) 4 4 4 5 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) - - - 125.0% 0.0% 0.0%  協議会 専門部会の実施回数(頻度) 見込量(A)(回/月) - - - 1 1  1 実 績(B)(回/月) 1 1 1 1 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) - - - 100.0% 0.0% 0.0% (19ページ) (2)選択事業 @訪問入浴事業 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 104 114 125 88 89  89  実 績(B)(1月当たりの実利用人数)  89 87 92 89 無し 無し  実 績(B)÷見込量(A)(%) 85.6% 76.3% 73.6% 101.1% 0.0% 0.0% A生活支援事業  オストメイト社会適応訓練 見込量(A)(人/回) 23 23 23 23 23  23 実 績(B)(人/回) 14 13 9  8 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 60.9% 56.5% 39.1% 34.8% 0.0% 0.0%  音声機能障がい者発声訓練事業 見込量(A)(人) 59 59 59 59 59 59 実 績(B)(人) 29 31 34 42 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 49.2% 52.5% 57.6% 71.2% 0.0% 0.0%  音声機能障がい者発声訓練指導者養成事業 見込量(A)(人) 11 11 11 11 11 11 実 績(B)(人)  0 0 16 9 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 0.0% 0.0% 145.5% 81.8% 0.0% 0.0%  家族教室等開催事業 見込量(A)(か所) 7 7 7 7 7 7 実 績(B)(か所) 7 7 7 7 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% B社会参加促進事業  スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 参加者数 見込量(A)(人) 15,620 15,620 15,620 13,803 13,803 13,803 実 績(B)(人)  1,234 1,912 13,506 16,942 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 7.9% 12.2% 86.6% 122.7% 0.0% 0.0%  芸術・文化講座開催等事業 見込量(A)(人) 23,979 23,973 23,973 25,491 25,491 25,491 実 績(B)(人) 18,880 18,483 21,733 25,999 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 78.7% 77.1% 90.7% 102.0% 0.0% 0.0%  点字・声の広報等発行事業 見込量(A)(件) 887 887 887 871 871  871  実 績(B)(件) 892 871 831 803 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 100.6% 98.2% 93.7% 92.2% 0.0% 0.0%  奉仕員養成研修事業(手話・要約筆記・点訳・朗読・盲ろう者通訳・介助員) 見込量(A)(人) 469 469 469 469 469  469 実 績(B)(人) 259 490 650 676 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 55.2% 104.5% 138.6% 144.1% 0.0% 0.0%  自動車運転免許取得事業 見込量(A)(件) 41 41 41 54 54  54 実 績(B)(件) 55 58 62 70 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 134.1% 141.5% 151.2% 129.6% 0.0% 0.0% 自動車改造助成事業 見込量(A)(件) 33 33 33 23 23  23 実 績(B)(件) 20 27 21 33 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 60.6% 81.8% 63.6% 143.5% 0.0% 0.0% (20ページ) C日中一時支援事業  利用回数 見込量(A)(1月当たりの利用回数) 1,029 1,062 1,096 578 596 615 実 績(B)(1月当たりの利用回数)  682 829 912 872 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 66.3% 78.1% 83.2% 150.9% 0.0% 0.0%  実利用人数 見込量(A)(1月当たりの実利用人数) 381 393 406 329 339 349 実 績(B)(1月当たりの実利用人数) 240 310 291 267 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 63.0% 78.9% 71.7% 81.2% 0.0% 0.0% Dその他の事業 「障がい者110番」運営事業 見込量(A)(件) 341 341 341 569 569 569  実 績(B)(件) 427 491 444 489 無し 無し 実 績(B)÷見込量(A)(%) 125.2% 144.0% 130.2% 85.9% 0.0% 0.0%